Постановление № 1038

18.04.2013

2013

Постановление № 1038

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от « 18 » апреля 2013 г. № 1038


О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2012 № 2104

В целях уточнения финансирования и реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы, (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2012 № 2104 (в редакции постановления от 20.03.2013 № 679), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования
по годам реализации, рублей» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 50 002 345,73 руб.,

в том числе:

- 49 968 145,73 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет/МБ)

- 34 200,00 руб. областной бюджет

По годам реализации Программы:

2013 год:

- 17 005 155,73 руб., в том числе:

- 16 993 755,73 руб.– МБ,

- 11 400,00 руб.- областной бюджет;

2014 год:

- 16 504 370,00 руб., в том числе:

- 16 492 970,00 руб. – МБ,

- 11 400,00 руб.- областной бюджет;

2015 год:

- 16 492 820,00 руб., в том числе:

- 16 481 420,00 руб. – МБ,

- 11 400,00 руб.- областной бюджет;


1.2. Абзац 3 и 4 раздела 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 49 968 145,73 рублей.

Объемы и источники финансирования Программы
на 2013-2015 годы, рублей:

По годам реализации Программы:

Источники финансирования

2013 год

2014 год

2015 год

Итого

местный бюджет ЗАТО Александровск

16 993 755,73

16 492 970,00

16 481 420,00

49 968 145,73

областной бюджет

11 400,00

11 400,00

11 400,00

34 200,00


1.3. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Александровск Бузина Ю.К.


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк 





Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от "18" апреля 2013 г. № 1038




Перечень программных мероприятий для включения муниципальную долгосрочную целевую программу
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2015 годы

п/п

Задача, наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
испол-

нения

Источники
финансирования

Объем
финансирования, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

2013

2014

2015

Наимено-

вание
показателя
<3>

Ед.
изм.

Базо-вое
значе-ние
<4>

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и

телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства.

Задача 1. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры.

1.1.

Развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации ЗАТО Александровск

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

220 600,00

20 000,00

20 000,00

доля структурных подразделений администрации, подведомственных учреждений,

подключенных к корпоративной ЛВС (для п.п. 1.1 – 1.3)

%

95

100

100

100

1.1.1.

Приобретение коммутационного оборудования

2013-2015

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1.1.2.

Организация ВОЛС

2013

200 600,00

0,00

0,00

1.2.

Модернизация и замена

аппаратного обеспечения,

в том числе

2013-2015

местный бюджет

118 625,00

108 910,00

106 060,00

1.2.1.

Монтаж дополнительных рабочих мест ЛВС

50 810,00

51 670,00

52 600,00

администрация

10 000,00

10 000,00

10 000,00

МКУ ИТ

25 000,00

25 000,00

25 000,00

МКУ СГХ

15 810,00

16 670,00

17 600,00

1.2.2.

Замена систем бесперебойного питания

2013-2015

местный бюджет

66 080,00

57 240,00

53 460,00

МКУ ИТ

45 000,00

35 000,00

30 000,00

МКУ СГХ

21 080,00

22 240,00

23 460,00

1.2.3

Создание системы резервного копирования

МКУ Мун. архив

2013-2015

местный бюджет

1735,00

0,00

0,00

1.3.

Проведение анализа целесообразности внедрения системы управления телекоммуникационной инфраструктурой на базе ПК Microsoft System Center 2012

МКУ ИТ

1 квартал 2013

финансирование не требуется

Итого по задаче 1

339 225,00

128 910,00

126 060,00

Задача 2: Формирование электронного правительства

2.1.Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства

2.1.1.

Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей

информационного

общества

Структурные подразделения администрации ЗАТО Александровск, подведомственные учреждения

2013-2015

местный бюджет

В рамках бюджетных

средств, выделяемых на

обеспечение текущей

деятельности

доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном

виде

Осуществляется постоянно

2.1.2.

Формирование ИКТ- компетенции у жителей

ЗАТО Александровск в области использования

электронных услуг

0,00

0,00

0,00

2.2.Формирование электронного правительства

2.2.1.

Обеспечение доступа

работников к сети

Интернет, в том числе

2013-2015

местный бюджет

557 240,00

583 778,00

598 068,00

совет депутатов

24 000,00

24 000,00

24 000,00

администрация

98 460,00

112 110,00

112 110,00

УМС

16 490,00

17 310,00

18 180,00

УО

36 000,00

38 050,00

40 140,00

УФ

22 000,00

22 000,00

22 000,00

УКСиМП

24 000,00

25 198,00

26 458,00

крк

6000,00

6000,00

6000,00

МКУ СГХ

42 500,00

44 840,00

47 300,00

МКУ ОКС

10 000,00

10 530,00

11 060,00

МКУ СМИ

81 120,00

81 120,00

81 120,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

79 870,00

84 660,00

89 740,00

МКУ Мун. архив

87 960,00

87 960,00

87 960,00

МКУ ЦАХИТО

10 840,00

12 000,00

14 000,00

МКУ ИТ

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2.2.2.

Обеспечение доступа к

информации о деятельности

органов местного

самоуправления с помощью

интернет-сайта

МКУ ИТ,

структурные подразделения администрации

2013-2015

местный бюджет

11 210,00

11 300,00

11 400,00

доля структурных подразделений администрации

обеспечивающих

размещение информации о

своей деятельности на веб- сайтах в соответствии с

Федеральным законом от

09.02.2009 № 8-ФЗ

%

70

90

100

100

2.2.2.1.

Техническая поддержка официального сайта www.zato-a.ru

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

9 000,00

9 000,00

9 000,00

2.2.2.2.

Продление регистрации доменных имен в зоне RU и услуги по поддержке функционирования доменов

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

2 210,00

2 300,00

2 400,00

2.2.2.3.

Предоставление населению информации на официальном сайте www.zato-a.ru об условиях

получения муниципальных услуг в ЗАТО Александровск

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

в рамках бюджетных

средств, выделяемых

на обеспечение

текущей деятельности

доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном

виде

%

15

30

40

55

2.2.3.

Проведение семинаров для сотрудников по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде

МКУ ИТ

2013-2015

финансирование

не требуется

2.2.4.

Проведение анализа целесообразности организации предоставления

муниципальных услуг по

принципу «одного окна»

МКУ ИТ,

заинтересованные ОМСУ

2013

0,00

0,00

0,00

Итого по разделу 2.2.

568 450,00

595 078,00

609 468,00

2.3. Развитие информационно-технологической инфраструктуры

2.3.1

Развитие информационно-

технологической

инфраструктуры

ОМСУ

2013-2015

местный бюджет

2 431 274,00

2 491 250,76

2 541 808,02

2.3.1.1.

Сопровождение программных комплексов

933 560,00

990 250,76

1 010 860,00

совет депутатов

84 500,00

84 500,00

84 500,00

администрация

123 960,00

140 770,00

140 770,00

УМС

227 890,00

239 370,00

251 430,00

УО

147 210,00

155 610,76

164 160,00

УФ

208 000,00

208 000,00

208 000,00

УКСиМП

137 000,00

137 000,00

137 000,00

крк

5 000,00

25 000,00

25 000,00

2.3.1.2.

Сопровождение информационно-правовых систем

2013-2015

местный бюджет

282 250,00

300 850,00

308 588,02

совет депутатов

0,00

0,00

0,00

администрация

149 000,00

160 000,00

160 000,00

УМС

0,00

0,00

0,00

УО

133 250,00

140 850,00

148 588,02

УФ

0,00

0,00

0,00

УКСиМП

0,00

0,00

0,00

2.3.1.3.

Приобретение оргтехники

2013-2015

местный бюджет

350 854,00

301 000,00

301 790,00

совет депутатов

0,00

0,00

0,00

администрация

97 000,00

97 000,00

97 000,00

УМС

0,00

0,00

0,00

УО

90 000,00

100 000,00

116 590,00

УФ

0,00

0,00

0,00

УКСиМП

80 000,00

84 000,00

88 200,00

крк

83 854,00

20 000,00

0,00

2.3.1.4.

Расходные материалы к оргтехнике

2013-2015

местный бюджет

707 204,00

738 520,00

756 640,00

совет депутатов

87 850,00

87 850,00

87 850,00

крк

16 146,00

30 000,00

30 000,00

администрация

135 970,00

135 970,00

135 970,00

УМС

151 600,00

159 180,00

167 140,00

УО

120 640,00

127 520,00

134 530,00

УФ

135 000,00

135 000,00

135 000,00

УКСиМП

59 998,00

63 000,00

66 150,00

2.3.1.5.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

2013-2015

местный бюджет

157 406,00

160 630,00

163 930,00

совет депутатов

6 300,00

6 300,00

6 300,00

крк

3 000,00

3 000,00

3 000,00

администрация

54 720,00

54 720,00

54 720,00

УМС

15 750,00

16 540,00

17 360,00

УО

42 636,00

45 070,00

47 550,00

УФ

30 000,00

30 000,00

30 000,00

УКСиМП

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2.3.2.

Развитие информационно-

технологической

инфраструктуры МКУ

2013-2015

местный бюджет

2 856 700,73

2 001 660,00

2 068 110,00

2.3.2.1.

Сопровождение программных комплексов

2013-2015

местный бюджет

644 590,00

672 450,00

702 020,00

МКУ СГХ

208 440,00

219 900,00

231 990,00

МКУ ОКС

189 580,00

199 630,00

209 620,00

МКУ СМИ

79 860,00

79 860,00

79 860,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

54 860,00

58 150,00

61 640,00

МКУ Мун. архив

36 910,00

36 910,00

36 910,00

МКУ ЦАХИТО

46 940,00

50 000,00

54 000,00

МКУ ИТ

28 000,00

28 000,00

28 000,00

2.3.2.2.

Сопровождение информационно-правовых систем

2013-2015

местный бюджет

404 935,73

352 900,00

371 640,00

МКУ СГХ

205 530,00

216 830,00

228 760,00

МКУ ОКС

129 230,00

136 070,00

142 880,00

МКУ СМИ

0,00

0,00

0,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

70 175,73

0,00

0,00

МКУ Мун. архив

0,00

0,00

0,00

МКУ ЦАХИТО

0,00

0,00

0,00

МКУ ИТ

0,00

0,00

0,00

2.3.2.3.

Приобретение оргтехники

2013-2015

местный бюджет

676 586,00

276 160,00

266 360,00

МКУ СГХ

50 000,00

53 280,00

56 210,00

МКУ ОКС

50 000,00

0,00

0,00

МКУ СМИ

368 145,00

60 380,00

63 400,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

50 000,00

57 500,00

21 750,00

МКУ Мун. архив

72 765,00

0,00

0,00

МКУ ЦАХИТО

50 000,00

25 000,00

25 000,00

МКУ ИТ

35 676,00

80 000,00

100 000,00

2.3.2.4.

Расходные материалы к оргтехнике

2013-2015

местный бюджет

892 725,00

400 760,00

417 850,00

МКУ СГХ

77 770,00

82 050,00

86 560,00

МКУ ОКС

35 800,00

31 590,00

33 170,00

МКУ СМИ

596 855,00

72 990,00

76 630,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

72 210,00

106 000,00

112 360,00

МКУ Мун. архив

31 690,00

29 130,00

29 130,00

МКУ ЦАХИТО

38 400,00

39 000,00

40 000,00

МКУ ИТ

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2.3.2.5.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

2013-2015

местный бюджет

237 864,00

299 390,00

310 240,00

МКУ СГХ

30 040,00

32 070,00

33 840,00

МКУ ОКС

30 000,00

31 590,00

33 170,00

МКУ СМИ

50 000,00

99 230,00

104 190,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

39 400,00

42 400,00

44 940,00

МКУ Мун. архив

42 100,00

42 100,00

42 100,00

МКУ ЦАХИТО

12 000,00

12 000,00

12 000,00

МКУ ИТ

34 324,00

40 000,00

40 000,00

2.3.3.

Списание старой техники (техническая экспертиза и т.п.)

2013-2015

местный бюджет

30 600,00

25 000,00

25 000,00

администрация

5 000,00

5 000,00

5 000,00

УФ

10 000,00

10 000,00

10 000,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

600,00

0,00

0,00

МКУ ИТ

15 000,00

10 000,00

10 000,00

2.3.4.

Обеспечение

функционирования и

развития системы

электронного

документооборота (СЭДО)

2013-2015

местный бюджет

832 580,00

237 460,00

149 600,00

2.3.4.1.

Приобретение и настройка 2 серверов в городах Полярный, Гаджиево.

МКУ ИТ

2013

местный бюджет

160 000,00

0,00

0,00

доля сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, подключенных к системе электронного документооборота

%

52

70

75

80

2.3.4.2.

Настройка, модернизация СЭД

2013

местный бюджет

350 000,00

0,00

0,00

2.3.4.3.

Техническая поддержка ПО БОСС-Референт(право на использование)

администрация

2013-2015

ежегодно

местный бюджет

88 000,00

88 000,00

88 000,00

2.3.4.4.

Приобретение лицензий

МКУ СМИ

2013-2015

местный бюджет

135 370,00

77 260,00

59 400,00

МКУ Мун.архив

2013-2015

местный бюджет

9 280,00

2 200,00

2 200,00

2.3.4.5.

Приобретение потоковых сканеров

УО

1 квартал

2013

местный бюджет

19 930,00

0,00

0,00

2.3.4.6.

Приобретение планшетных ПК для руководителей

МКУ «ИТ»

2013-2015

местный бюджет

70 000,00

70 000,00

0,00

2.3.5.

Приобретение средств (ЭЦП, VipNet) для подключения к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)

2013-2015

ежегодно

местный бюджет

112 000,00

112 000,00

112 000,00

администрация

14 000,00

14 000,00

14 000,00

УМС

14 000,00

14 000,00

14 000,00

УО

14 000,00

14 000,00

14 000,00

УФ

14 000,00

14 000,00

14 000,00

УКСиМП

14 000,00

14 000,00

14 000,00

МКУ СМИ

14 000,00

14 000,00

14 000,00

МКУ СГХ

14 000,00

14 000,00

14 000,00

МКУ Мун. архив

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2.3.6.

Услуги по внедрению и эксплуатации информационных систем

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

370 000,00

370 000,00

318 700,00

2.3.7.

Повышение квалификации специалистов ИКТ

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

100 000,00

120 000,00

0,00

Итого по разделу 2.3.

6 733 154,73

5 357 370,76

5 215 218,02

Итого по задаче 2

7 301 604,73

5 952 448,76

5 824 686,02

Задача З: Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании

3.1.

Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений

ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ

2013-2015

местный бюджет

6 475 634,00

6 844 749,24

7 221 209,28

доля учреждений образования, использующих ИКТ (для п.3.1-3.3)

%

100

100

100

100

3.1.1.

Оплата услуг Интернет, в том числе:

2013-2015

местный бюджет

1 162 070,00

1 228 310,00

1 295 860,00

ДОУ

615 790,00

650 890,00

686 680,00

ООШ

0,00

0,00

0,00

ДОПЫ

289 780,00

306 300,00

323 150,00

ПРОЧИЕ

256 500,00

271 120,00

286 030,00

3.1.2.

Сопровождение программных комплексов

2013-2015

местный бюджет

1 398 914,00

1 478 651,02

1 559 979,28

ДОУ

543 660,00

574 648,62

606 254,29

ООШ

333 870,00

352 901,86

372 311,46

ДОПЫ

296 774,00

313 690,54

330 943,52

ПРОЧИЕ

224 610,00

237 410,00

250 470,00

3.1.3.

Сопровождение информационно-правовых систем

2013-2015

местный бюджет

1 975 720,00

2 088 340,00

2 203 190,00

ДОУ

906 100,00

957 750,00

1 010 420,00

ООШ

479 700,00

507 040,00

534 930,00

ДОПЫ

426 400,00

450 700,00

475 490,00

ПРОЧИЕ

163 520,00

172 850,00

182 350,00

3.1.4.

Приобретение оргтехники

2013-2015

местный бюджет

532 470,00

562 820,00

593 780,00

ДОУ

60 000,00

63 420,00

66 910,00

ООШ

80 000,00

84 560,00

89 210,00

ДОПЫ

160 000,00

169 120,00

178 420,00

ПРОЧИЕ

232 470,00

245 720,00

259 240,00

3.1.5.

Расходные материалы к оргтехнике

2013-2015

местный бюджет

756 460,00

799 578,22

843 560,00

ДОУ

354 500,00

374 706,50

395 320,00

ООШ

105 000,00

110 985,00

117 090,00

ДОПЫ

180 000,00

190 260,00

200 720,00

ПРОЧИЕ

116 960,00

123 626,72

130 430,00

3.1.6.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

2013-2015

местный бюджет

650 000,00

687 050,00

724 840,00

ДОУ

220 000,00

232 540,00

245 330,00

ООШ

140 000,00

147 980,00

156 120,00

ДОПЫ

120 000,00

126 840,00

133 820,00

ПРОЧИЕ

170 000,00

179 690,00

189 570,00

3.2

Мероприятия по защите информации

ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ

2013-2015

местный бюджет

321 600,00

339 930,00

358 620,00

3.2.1.

Приобретение средств антивирусной защиты

321 600,00

339 930,00

358 620,00

ДОУ

170 000,00

179 690,00

189 570,00

ООШ

0,00

0,00

0,00

ДОПЫ

100 000,00

105 700,00

111 510,00

ПРОЧИЕ

51 600,00

54 540,00

57 540,00

3.3.

Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере ИКТ

ДОУ,ООШ, ДОПЫ

2013-2015

местный бюджет

0,00

204 000,00

204 000,00

Итого по задаче 3

6 797 234,00

7 388 679,24

7 783 829,28

Задача 4. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры

4.1.

Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

1 772 022,00

1 772 022,00

1 772 022,00

доля учреждений культуры, использующих ИКТ

%

100

100

100

100

4.1.1.

Оплата услуг Интернет

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

394 978,00

394 978,00

394 978,00

4.1.2.

Сопровождение программных комплексов

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

610 879,00

610 879,00

610 879,00

4.1.3.

Сопровождение информационно-правовых систем

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

390 201,00

390 201,00

390 201,00

4.1.4.

Расходные материалы к оргтехнике

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

236 341,00

236 341,00

236 341,00

4.1.5.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

139 623,00

139 623,00

139 623,00

Итого по задаче 4

1 772 022,00

1 772 022,00

1 772 022,00

Задача 5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в области архивного дела

5.1.

Информационное и техническое оснащение архива, развитие материально-технической базы

МКУ

Мун.архив

2013-2015

местный бюджет

49 740,00

243 000,00

209 000,00

доля организаций и учреждений ЗАТО Александровск, сведения о которых внесены в информационно-справочные базы архива

%

43

50

55

60

Итого по задаче 5

49 740,00

243 000,00

209 000,00

Задача 6. Обеспечение информационной безопасности

6.1.

Защита информационных

систем и ресурсов

275 330,00

288 280,00

296 560,00

Количество ИСПДн, защищенных сертифицированными средствами защиты (для п.6.1-6.3)

ед.

25

25

25

25

6.1.1.

Приобретение средств антивирусной защиты

2013-2015

местный бюджет

275 330,00

288 280,00

296 560,00

совет депутатов

19 000,00

19 000,00

19 000,00

крк

6 000,00

6 000,00

6 000,00

администрация

65 260,00

70 260,00

70 260,00

УМС

90 930,00

95 480,00

100 250,00

УО

39 440,00

41 690,00

43 980,00

УФ

20 000,00

20 000,00

20 000,00

УКСиМП

10 000,00

10 000,00

10 000,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

19 200,00

20 350,00

21 570,00

МКУ Мун. архив

5 500,00

5 500,00

5 500,00

6.2.

Мероприятия по технической защите информации

2013-2015

местный бюджет

88 900,00

160 000,00

120 000,00

6.2.1.

Аттестация режимно-секретного рабочего места (1 раз в 3 года)

администрация

2014,2015

0,00

45 000,00

45 000,00

6.2.2.

Ежегодный контроль эффективности ТЗИ

администрация

2013-2015

45 000,00

45 000,00

45 000,00

6.2.3.

Повышение квалификации

специалистов

администрация

2013,2015

43 900,00

0,00

30 000,00

6.2.4.

Проведение аналитического обследования ИСПДн на предмет соответствия Федеральному законодательству

администрация

2013-2015

0,00

70 000,00

0,00

6.3.

Лицензирование программного обеспечения

2013-2015

местный бюджет

381 100,00

571 030,00

360 662,70

совет депутатов

0,00

0,00

0,00

администрация

70 000,00

168 700,00

0,00

УМС

150 000,00

266 390,00

279 710,00

УО

20 000,00

21 140,00

22 302,70

МКУ СГХ

52 700,00

55 600,00

58 650,00

МКУ ОКС

44 000,00

0,00

0,00

МКУ

Центр ГО и ЧС

44 400,00

59 200,00

0,00

Итого по задаче 6

745 330,00

1 019 310,00

777 222,70

Итого по программе

17 005 155,73

16 504 370,00

16 492 820,00

в том числе

местный бюджет

ЗАТО Александровск

16 993 755,73

16 492 970,00

16 481 420,00

средства областного бюджета

11 400,00

11 400,00

11 400,00


В том числе по исполнителям:

2013г

2014г

2015г

администрация

3 463 655,73

3 110 890,00

2 572 730,00

администрация

1 000 270,00

1 216 530,00

1 007 830,00

МКУ Центр ГО и ЧС

430 715,73

428 260,00

352 000,00

МКУ Мун. Архив

351 680,00

460 800,00

426 800,00

МКУ ЦАХИТО

158 180,00

138 000,00

145 000,00

МКУ ИТ

1 522 810,00

867 300,00

641 100,00

УМС

3 198 490,00

2 460 000,00

2 554 940,00

УМС

666 660,00

808 270,00

848 070,00

МКУ СГХ

717 870,00

757 480,00

798 370,00

МКУ ОКС

488 610,00

409 410,00

429 900,00

МКУ СМИ

1 325 350,00

484 840,00

478 600,00

УО

7 460 340,00

8 072 610,00

8 515 670,00

УО

663 106,00

683 930,76

731 840,72

Учреждения образования

6 797 234,00

7 388 679,24

7 783 829,28

УКСиМП

2 102 020,00

2 110 220,00

2 118 830,00

УКСиМП

329 998,00

338 198,00

346 808,00

Учреждения культуры

1 772 022,00

1 772 022,00

1 772 022,00

УФ

439 000,00

439 000,00

439 000,00

Совет депутатов

221 650,00

221 650,00

221 650,00

КРК

120 000,00

90 000,00

70 000,00


Возврат к списку