Постановление № 3159

28.12.2012

2012

Постановление № 3159

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от « 28 » декабря 2012 г. № 3159


О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2012 № 2104

В целях уточнения финансирования и реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы, (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2012 № 2104, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
по годам реализации, тыс. рублей» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 49 271,58 тыс. руб.,

в том числе:

- 49 271,58 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет/МБ)

По годам реализации Программы:

2013 год:

- 16 297,19 тыс.руб. - МБ

2014 год:

- 16 492,97 тыс.руб. - МБ

2015 год:

- 16 481,42 тыс.руб. - МБ


1.2. Абзац 3 и 4 раздела 4 Программы «Обоснование ресурсного
обеспечения Программы» изложить в редакции:

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 49271,58 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы
на 2013-2015 годы, тыс. рублей:

По годам реализации Программы:

Источники финансирования

2013 год

2014 год

2015 год

Итого

местный бюджет ЗАТО Александровск

16297,19

16492,97

16481,42

49271,58


1.3. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Александровск Бузина Ю.К.


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк 

Приложение 
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от "28" декабря 2012 г. № 3159


Перечень программных мероприятий для включения муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы

п/п

Задача, наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
испол-

нения

Источники
финансирования

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

2013

2014

2015

Наимено-

вание
показателя
<3>

Ед.
изм.

Базовое
значе-ние
<4>

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и

телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства.

Задача 1. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры.

1.1.

Развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры администрации ЗАТО Александровск

(приобретение коммутационного оборудования)

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

20,0

20,0

20,0

доля структурных подразделений администрации, подведомственных учреждений,

подключенных к корпоративной ЛВС (для п.п. 1.1 – 1.3)

%

95

100

100

100

1.2.

Модернизация и замена

аппаратного обеспечения,

в том числе





2013-2015

местный бюджет

141,39

108,91

106,06

1.2.1.

Монтаж дополнительных рабочих мест ЛВС

50,81

51,67

52,60

администрация

10,0

10,0

10,0

МКУ ИТ

25,0

25,0

25,0

МКУ СГХ

15,81

16,67

17,6

1.2.2.

Замена систем бесперебойного питания

2013-2015

местный бюджет

90,58

57,24

53,46

МКУ ИТ

45,0

35,0

30,0

МКУ СГХ

21,08

22,24

23,46

1.2.3

Создание системы резервного копирования

МКУ Мун. архив

24,5

0

0

1.3.

Проведение анализа целесообразности внедрения системы управления телекоммуникационной инфраструктурой на базе ПК Microsoft System Center 2012

МКУ ИТ

1 квартал 2013

финансирование не требуется

Итого по задаче 1

161,39

128,91

126,06

Задача 2: Формирование электронного правительства

2.1.Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства

2.1.1.

Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей

информационного

общества

Структурные подразделения администрации ЗАТО Александровск, подведомственные учреждения

2013-2015

местный бюджет

В рамках бюджетных

средств, выделяемых на

обеспечение текущей

деятельности

доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном

виде

Осуществляется постоянно

2.1.2.

Формирование ИКТ- компетенции у жителей

ЗАТО Александровск в области использования

электронных услуг

2.2.Формирование электронного правительства

2.2.1.

Обеспечение доступа

работников к сети

Интернет, в том числе

2013-2015

местный бюджет

570,89

583,78

598,07

совет депутатов

24,0

24,0

24,0

администрация

112,11

112,11

112,11

УМС

16,49

17,31

18,18

УО

36,00

38,05

40,14

УФ

22,0

22,0

22,0

УКСиМП

24,0

25,2

26,4

крк

6,0

6,0

6,0

МКУ СГХ

42,5

44,84

47,3

МКУ ОКС

10,00

10,53

11,06

МКУ СМИ

81,12

81,12

81,12

МКУ

Центр ГО и ЧС

79,87

84,66

89,74

МКУ Мун. архив

87,96

87,96

87,96

МКУ ЦАХИТО

10,84

12,0

14,0

МКУ ИТ

18,0

18,0

18,0

2.2.2.

Обеспечение доступа к

информации о деятельности

органов местного

самоуправления с помощью

интернет-сайта

МКУ ИТ,

структурные подразделения администрации

2013-2015

местный бюджет

11,2

11,3

11,4

доля структурных подразделений администрации

обеспечивающих

размещение информации о

своей деятельности на веб- сайтах в соответствии с

Федеральным законом от

09.02.2009 № 8-ФЗ

%

70

90

100

100

2.2.2.1.

Техническая поддержка официального сайта www.zato-a.ru

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

9,0

9,0

9,0

2.2.2.2.

Продление регистрации доменных имен в зоне RU и услуги по поддержке функционирования доменов

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

2,2

2,3

2,4

2.2.2.3.

Предоставление населению информации на официальном сайте www.zato-a.ru об условиях

получения муниципальных услуг в ЗАТО Александровск

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

в рамках бюджетных

средств, выделяемых

на обеспечение

текущей деятельности

доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном

виде

%

15

30

40

55

2.2.3.

Проведение семинаров для сотрудников по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде

МКУ ИТ

2013-2015

финансирование

не требуется

2.2.4.

Проведение анализа целесообразности организации предоставления

муниципальных услуг по

принципу «одного окна»

МКУ ИТ,

заинтересованные ОМСУ

2013

0

0

0

Итого по разделу 2.2.

582,09

595,08

609,47

2.3. Развитие информационно-технологической инфраструктуры

2.3.1

Развитие информационно-

технологической

инфраструктуры

ОМСУ

2013-2015

местный бюджет

2415,13

2479,85

2530,41

2.3.1.1.

Сопровождение программных комплексов

937,41

978,85

999,46

совет депутатов

84,5

84,5

84,5

крк

25,0

25,0

25,0

администрация

107,81

129,37

129,37

УМС

227,89

239,37

251,43

УО

147,21

155,61

164,16

УФ

208,0

208,0

208,0

УКСиМП

137,0

137,0

137,0

2.3.1.2.

Сопровождение информационно-правовых систем

2013-2015

местный бюджет

282,25

300,85

308,59

совет депутатов

0

0

0

администрация

149,0

160,0

160,0

УМС

0

0

0

УО

133,25

140,85

148,59

УФ

0

0

0

УКСиМП

0

0

0

2.3.1.3.

Приобретение оргтехники

2013-2015

местный бюджет

317,00

301,00

301,79

совет депутатов

0

0

0

крк

50,0

0

0

администрация

97,0

97,0

97,0

УМС

0

0

0

УО

90,0

100,0

116,59

УФ

0

0

0

УКСиМП

80,0

84,0

88,20

2.3.1.4.

Расходные материалы к оргтехнике

2013-2015

местный бюджет

721,06

738,52

756,64

совет депутатов

87,85

87,85

87,85

крк

30,0

30,0

30,0

администрация

135,97

135,97

135,97

УМС

151,60

159,18

167,14

УО

120,64

127,52

134,53

УФ

135,0

135,0

135,0

УКСиМП

60,0

63,0

66,15

2.3.1.5.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

2013-2015

местный бюджет

157,41

160,63

163,93

совет депутатов

6,30

6,30

6,30

крк

3,0

3,0

3,0

администрация

54,72

54,72

54,72

УМС

15,75

16,54

17,36

УО

42,64

45,07

47,55

УФ

30,0

30,0

30,0

УКСиМП

5,0

5,0

5,0

2.3.2.

Развитие информационно-

технологической

инфраструктуры МКУ

2013-2015

местный бюджет

1916,31

2001,66

2068,11

2.3.2.1.

Сопровождение программных комплексов

2013-2015

местный бюджет

644,59

672,45

702,02

МКУ СГХ

208,44

219,90

231,99

МКУ ОКС

189,58

199,63

209,62

МКУ СМИ

79,86

79,86

79,86

МКУ

Центр ГО и ЧС

54,86

58,15

61,64

МКУ Мун. архив

36,91

36,91

36,91

МКУ ЦАХИТО

46,94

50,0

54,0

МКУ ИТ



28,0

28,0

28,0

2.3.2.2.

Сопровождение информационно-правовых систем

2013-2015

местный бюджет

334,76

352,90

371,64

МКУ СГХ

205,53

216,83

228,76

МКУ ОКС

129,23

136,07

142,88

МКУ СМИ

0

0

0

МКУ

Центр ГО и ЧС

0

0

0

МКУ Мун. архив

0

0

0

МКУ ЦАХИТО

0

0

0

МКУ ИТ

0

0

0

2.3.2.3.

Приобретение оргтехники

2013-2015

местный бюджет

330,00

276,16

266,36

МКУ СГХ

50,0

53,28

56,21

МКУ ОКС

50,0

0

0

МКУ СМИ

50,0

60,38

63,40

МКУ

Центр ГО и ЧС

50,0

57,50

21,75

МКУ Мун. архив

50,0

0

0

МКУ ЦАХИТО

50,0

25,0

25,0

МКУ ИТ

30,0

80,0

100,0

2.3.2.4.

Расходные материалы к оргтехнике

2013-2015

местный бюджет

362,82

400,76

417,85

МКУ СГХ

77,77

82,05

86,56

МКУ ОКС

35,80

31,59

33,17

МКУ СМИ

69,51

72,99

76,63

МКУ

Центр ГО и ЧС

72,21

106,00

112,36

МКУ Мун. архив

29,13

29,13

29,13

МКУ ЦАХИТО

38,40

39,0

40,0

МКУ ИТ

40,0

40,0

40,0

2.3.2.5.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

2013-2015

местный бюджет

244,14

299,39

310,24

МКУ СГХ

30,04

32,07

33,84

МКУ ОКС

30,0

31,59

33,17

МКУ СМИ

50,0

99,23

104,19

МКУ

Центр ГО и ЧС

40,0

42,40

44,94

МКУ Мун. архив

42,10

42,10

42,10

МКУ ЦАХИТО

12,0

12,0

12,0

МКУ ИТ

40,0

40,0

40,0

2.3.3.

Списание старой техники (техническая экспертиза и т.п.)

2013-2015

местный бюджет

30,00

25,00

25,00

администрация

5,0

5,0

5,0

УФ

10,00

10,00

10,00

МКУ ИТ

15,0

10,0

10,0

2.3.4.

Обеспечение

функционирования и

развития системы

электронного

документооборота (СЭДО)

2013-2015

местный бюджет

832,58

237,46

149,60

2.3.4.1.

Приобретение и настройка 2 серверов в городах Полярный, Гаджиево.

МКУ ИТ

2013

местный бюджет

160,0

0

0

доля сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, подключенных к системе электронного документооборота

%

52

70

75

80

2.3.4.2.

Настройка, модернизация СЭД

2013

местный бюджет

350,0

0

0

2.3.4.3.

Техническая поддержка ПО БОСС-Референт(право на использование)

администрация

2013-2015

ежегодно

местный бюджет

88,0

88,0

88,0

2.3.4.4.

Приобретение лицензий

МКУ СМИ

2013-2015

местный бюджет

135,37

77,26

59,40

МКУ Мун.архив

2013-2015

местный бюджет

9,28

2,2

2,2

2.3.4.5.

Приобретение потоковых сканеров

УО

1 квартал

2013

местный бюджет

19,93

0

0

2.3.4.6.

Приобретение планшетных ПК для руководителей

МКУ «ИТ»

2013-2015

местный бюджет

70,0

70,0

0

2.3.5.

Приобретение средств (ЭЦП, VipNet) для подключения к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)

2013-2015

ежегодно

местный бюджет

112,0

112,0

112,0

администрация

14,0

14,0

14,0

УМС

14,0

14,0

14,0

УО

14,0

14,0

14,0

УФ

14,0

14,0

14,0

УКСиМП

14,0

14,0

14,0

МКУ СМИ

14,0

14,0

14,0

МКУ СГХ

14,0

14,0

14,0

МКУ Мун. архив

14,0

14,0

14,0

2.3.6.

Услуги по внедрению и эксплуатации информационных систем

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

370,0

370,0

318,7

2.3.7.

Повышение квалификации специалистов ИКТ

МКУ ИТ

2013-2015

местный бюджет

100,00

120,00

0

Итого по разделу 2.3.

5776,02

5345,97

5203,82

Итого по задаче 2

6358,11

5941,05

5813,29

Задача З: Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании

ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ

3.1.

Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений

ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ

2013-2015

местный бюджет

6475,63

6844,75

7221,21

доля учреждений образования, использующих ИКТ (для п.3.1-3.3)

%

100

100

100

100

3.1.1.

Оплата услуг Интернет, в том числе:

2013-2015

местный бюджет

1162,07

1228,31

1295,86

ДОУ

615,79

650,89

686,68

ООШ

0

0

0

ДОПЫ

289,78

306,3

323,15

ПРОЧИЕ

256,5

271,12

286,03

3.1.2.

Сопровождение программных комплексов

2013-2015

местный бюджет

1398,91

1478,65

1559,98

ДОУ

543,66

574,65

606,25

ООШ

333,87

352,90

372,31

ДОПЫ

296,77

313,69

330,94

ПРОЧИЕ

224,61

237,41

250,47

3.1.3.

Сопровождение информационно-правовых систем

2013-2015

местный бюджет

1975,72

2088,34

2203,19

ДОУ

906,1

957,75

1 010,42

ООШ

479,7

507,04

534,93

ДОПЫ

426,4

450,7

475,49

ПРОЧИЕ

163,52

172,85

182,35

3.1.4.

Приобретение оргтехники

2013-2015

местный бюджет

532,47

562,82

593,78

ДОУ

60,00

63,42

66,91

ООШ

80,00

84,56

89,21

ДОПЫ

160,00

169,12

178,42

ПРОЧИЕ

232,47

245,72

259,24

3.1.5.

Расходные материалы к оргтехнике

2013-2015

местный бюджет

756,46

799,58

843,56

ДОУ

354,50

374,71

395,32

ООШ

105,00

110,99

117,09

ДОПЫ

180,00

190,26

200,72

ПРОЧИЕ

116,96

123,63

130,43

3.1.6.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

2013-2015

местный бюджет

650,00

687,05

724,84

ДОУ

220,00

232,54

245,33

ООШ

140,00

147,98

156,12

ДОПЫ

120,00

126,84

133,82

ПРОЧИЕ

170,00

179,69

189,57

3.2

Мероприятия по защите информации

ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ

2013-2015

местный бюджет

321,60

339,93

358,62

3.2.1.

Приобретение средств антивирусной защиты

321,60

339,93

358,62

ДОУ

170,00

179,69

189,57

ООШ

0,00

0,00

0,00

ДОПЫ

100,00

105,70

111,51

ПРОЧИЕ

51,60

54,54

57,54

3.3.

Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере ИКТ

ДОУ,ООШ, ДОПЫ

2013-2015

местный бюджет

0,00

204,00

204,00

Итого по задаче 3

6797,23

7388,68

7783,83

Задача 4. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры

4.1.

Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

1772,02

1772,02

1772,02

доля учреждений культуры, использующих ИКТ

%

100

100

100

100

4.1.1.

Оплата услуг Интернет

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

394,98

394,98

394,98

4.1.2.

Сопровождение программных комплексов

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

610,88

610,88

610,88

4.1.3.

Сопровождение информационно-правовых систем

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

390,20

390,20

390,20

4.1.4.

Расходные материалы к оргтехнике

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

236,34

236,34

236,34

4.1.5.

Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика)

Учреждения культуры

2013-2015

местный бюджет

139,62

139,62

139,62

Итого по задаче 4

1772,02

1772,02

1772,02

Задача 5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в области архивного дела

5.1.

Информационное и техническое оснащение архива, развитие материально-технической базы

МКУ

Мун.архив

2013-2015

местный бюджет

472,0

243,0

209,0

доля организаций и учреждений ЗАТО Александровск, сведения о которых внесены в информационно-справочные базы архива

%

43

50

55

60

Итого по задаче 5

472,0

243,0

209,0

Задача 6. Обеспечение информационной безопасности

6.1.

Защита информационных

систем и ресурсов

280,33

288,28

296,56

Количество ИСПДн, защищенных сертифицированными средствами защиты (для п.6.1-6.3)

ед.

25

25

25

25

6.1.1.

Приобретение средств антивирусной защиты

2013-2015

местный бюджет

280,33

288,28

296,56

совет депутатов

19,0

19,0

19,0

крк

6,0

6,0

6,0

администрация

70,26

70,26

70,26

УМС

90,93

95,48

100,25

УО

39,44

41,69

43,98

УФ

20,0

20,0

20,0

УКСиМП

10,0

10,0

10,0

МКУ

Центр ГО и ЧС

19,20

20,35

21,57

МКУ Мун. архив

5,50

5,50

5,50

6.2.

Мероприятия по технической защите информации

2013-2015

местный бюджет

75,0

160,0

120,0

6.2.1.

Аттестация режимно-секретного рабочего места (1 раз в 3 года)

администрация

2014,2015

0

45,0

45,0

6.2.2.

Ежегодный контроль эффективности ТЗИ

администрация

2013-2015

45,0

45,0

45,0

6.2.3.

Повышение квалификации

специалистов

администрация

2013,2015

30,0

0

30,0

6.2.4.

Проведение аналитического обследования ИСПДн на предмет соответствия Федеральному законодательству

администрация

2013-2015

0

70,0

0

6.3.

Лицензирование программного обеспечения

2013-2015

местный бюджет

381,10

571,03

360,66

совет депутатов

0

0

0

администрация

70,0

168,7

0

УМС

150,0

266,39

279,71

УО

20,00

21,14

22,30

МКУ СГХ

52,70

55,60

58,65

МКУ ОКС

44,0

0

0

МКУ

Центр ГО и ЧС

44,40

59,20

0

Итого по задаче 6

736,43

1019,31

777,22

Итого по программе

16297,19

16492,97

16481,42




В том числе по исполнителям:

2013г

2014г

2015г

администрация

3601,17

3099,49

2561,33

администрация

988,87

1205,13

996,43

МКУ Центр ГО и ЧС

360,54

428,26

352,00

МКУ Мун. Архив

771,38

460,80

426,80

МКУ ЦАХИТО

158,18

138,00

145,00

МКУ ИТ

1322,20

867,30

641,10

УМС

2353,00

2460,00

2554,94

УМС

666,66

808,27

848,07

МКУ СГХ

717,87

757,48

798,37

МКУ ОКС

488,61

409,41

429,90

МКУ СМИ

479,86

484,84

478,60

УО

7460,34

8072,61

8515,67

УО

663,11

683,93

731,84

Учреждения образования

6797,23

7388,68

7783,83

УКСиМП

2102,02

2110,22

2118,83

УКСиМП

330,00

338,20

346,81

Учреждения культуры

1772,02

1772,02

1772,02

УФ

439,00

439,00

439,00

Совет депутатов

221,65

221,65

221,65

КРК

120,00

90,00

70,00



Возврат к списку