Постановление № 2507
29.10.2013
2013
Постановление № 2507
В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013 - 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013 - 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2012 № 2367 (с изменениями в редакции от 17.12.2012 № 3034, от 13.06.2013 №1484) (далее - Программа), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н.Лебедева)
Временно исполняющий обязанности главы
Администрации ЗАТО Александровск В.Ф. Ротарь
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 29 » октября 2013г. № 2507
Паспорт программы
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013-2014 годы (далее – Программа) |
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения в современном образовании |
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
Задачи Программы |
1.Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (далее - МОУ ДОД ). 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки. |
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. 2. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 3. Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс . 4. Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет. 6. Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации . 7. Выполнение муниципального задания. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. 9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 3. Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД. 4. Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки. 5. Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях. 6. Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ. 7.Предоставление дополнительных платных услуг . |
Сроки реализации Программы |
2013-2014 годы |
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего по Программе: 1 255 257 830 ,32 руб., в том числе: - 577 366 837,73 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ); - 6 669 000,0 руб. федеральный бюджет (далее-ФБ); - 616 435 116,00 руб. областной бюджет (далее –ОБ); - 54 786 876,59 руб. собственные доходы учреждения (далее - ВБ). По годам реализации Программы: - 2013год – 603 851 515,32 руб. в том числе: - 279 206 842,73 руб. МБ; - 6 669 000,00 руб. ФБ; - 288 958 496,00 руб. ОБ ; - 29 017 176,59 руб. ВБ. - 2014 год- 651 406 315,00 руб. в том числе: - 298 159 995,00 руб. МБ; - 327 476 620,00 руб. ОБ ; - 25 769 700,00 руб. ВБ. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Численность обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%; 2. Численность обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%; 3. Численность обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%; 4. Численность обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%; 5. Численность детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет - не менее 75%; 6. Число выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации - 100%; 7.Выполнение муниципального задания -100%. 8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%. 9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования – в среднем не менее 8%. |
реализации Программы
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее -Управление), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет пол-номочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.
Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 01.09.2012 включает:
- 9 учреждений, реализующих общеобразовательные программы,
- 8 учреждений дополнительного образования,
- муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» (далее – МАОУ МУК).
В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования подведомственные Управлению учреждения оказывают 24 муниципальные услуги. Реализация муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых Управлением муниципальных заданий.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.
Удельный вес школьников ЗАТО Александровск, сдавших в 2012 году единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 99,6%. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам, в 2012 году составила 83,9%.
В муниципальной системе образования в 2011/2012 учебном году:
- функционировало 8 учреждений дополнительного образования детей, в которых реализовывались дополнительные образовательные программы 10 направленностей,
- осуществляли деятельность 612 объединений, с общим охватом 3433 человек (по состоянию на 01.09.2011 года.)
- охват детей услугами дополнительного образования составил 74 % от общей численности детей и подростков с увеличением на 6,7 % по сравнению с про-шлым учебным годом (в 2010-2011 учебном году – 67,3 %). Это объясняется привлекательностью и доступностью системы дополнительного образования для всех категорий детей.
Численность получателей муниципальных услуг дополнительного образования для детей ЗАТО Александровск на 01.02.2012 года составляет 8089 (увеличение по сравнению с 2010 годом на 17 %). Вместе с тем, более 25% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. Требуется устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направ-ленностей дополнительного образования детей.
Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на вы-полнение муниципальных услуг выявила проблему «недопонимания» происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности значительно отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления.
С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, а также установления общих принципов организации предоставления государственных (муниципальных) услуг (работ) и исполнения государственных (муниципальных) функций мероприятия Программы включают следующее:
1. определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
2. доведения расходов на ее предоставление до потребителя;
3. оптимизация бюджетных средств;
4. сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг..
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.
№ п/п
|
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных
| |||
Отчётный год |
Текущий год |
Год реализации Программы | ||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |||||
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||
|
Задача 1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях | |||||||
1.1
|
Количество обучающихся начального общего образования |
детей |
2267
|
2115 |
2104 |
2156 |
23,4 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
1.2 |
Количество обучающихся основного общего образования |
детей |
2295 |
2435 |
2323 |
2304 |
27 | |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании |
% |
99,6 |
99,6 |
100 |
100 | |||
1.3 |
Количество обучающихся среднего (полного) общего образования |
детей |
763 |
700 |
662 |
711 |
12
|
Гимназия, СОШ № 266, СОШ № 276, ВСОШ |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании |
% |
99,6 |
99,6 |
100 |
100 |
| ||
1.4 |
Количество учреждений |
единицы |
10 |
9 |
9 |
9 |
1 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
1.5 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
664 |
452 |
593 |
540 |
2 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
1.6 |
Количество учреждений |
единицы |
10 |
9 |
9 |
9 |
0,5 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, ООШ № 280, ВСОШ |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
0 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 | |||
|
Задача 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов | |||||||
2.1 |
Количество обучающихся детей-инвалидов начального общего образования |
детей |
20 |
18 |
21 |
14 |
0,5 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, ООШ № 279 |
Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
2.2 |
Количество обучающихся детей-инвалидов основного общего образования |
детей |
17 |
15 |
22 |
25 |
0,3 |
Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, |
Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
2.3 |
Количество обучающихся детей-инвалидов среднего общего образования |
детей |
2 |
1 |
3 |
3 |
0,2 |
Гимназия, СОШ № 266, |
Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 | |||
|
Задача 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | |||||||
3.1 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Домах детского творчества |
детей |
1775 |
2766 |
2224 |
1917 |
9 |
МБОУ ДДТ |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
17 |
20 |
не менее 22 |
не менее 18 | |||
3.2 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
детей |
1775 |
2766 |
3140
|
3205 |
8 |
МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
20 |
26 |
не менее 30 |
не менее 35 | |||
3.3 |
Количество занимающихся человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
детей |
1775 |
2766 |
2658 |
2645 |
9 |
МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет |
% |
21 |
23 |
не менее 26 |
не менее 26 | |||
3.4
|
Количество учреждений |
единиц |
8 |
8 |
7 |
7 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
3.5 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
480 |
480 |
474 |
443 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
3.6 |
Количество учреждений |
единиц |
8 |
8 |
7 |
7 |
0,5 |
МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 | |||
|
Задача 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки | |||||||
4.1 |
Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования |
человек |
225 |
393 |
409 |
491 |
5 |
МАОУ «МУК», МБОУ ДДТ Снежногорск, МБОУ ЦДОД Снежногоск, МАОУ ЦДОД, МБОУ ДДТ Гаджиево |
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации |
% |
98 |
98 |
100 |
100 | |||
4.2
|
Количество учреждений |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
0,2 |
МАОУ «МУК» МБОУ ДДТ Снежногорск, МБОУ ЦДОД Снежногоск, МАОУ ЦДОД, МБОУ ДДТ Гаджиево |
Выполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
4.3 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
человек |
26 |
26 |
26 |
20 |
0,1 |
МАОУ «МУК» |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
4.4
|
Количество учреждений |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,3 |
МАОУ «МУК» |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 45 |
не менее 45 |
не менее 45 |
не менее 45 |
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, учавствующих в реализации программных мероприятий | |||||
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||||
|
Задача 1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях | ||||||||
1.1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. |
2013-2014 |
295 160 141,79 |
139 905 736,79 |
155 254 405,00 |
Количество обучающихся начального общего образования |
2104 |
2156 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ | |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
63 584 945,00 |
30 729 180,00 |
32 855 765,00 | |||||||
ОБ |
231 575 196,79 |
109 176 556,79 |
122 398 640,00 | |||||||
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в ОУ |
2013-2014 |
364 235 419,21 |
176 378 665,21 |
187 856 754,00 |
Количество обучающихся основного общего образования |
2323 |
2304 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ | |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), % |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
76 503 034,00 |
37 021 210,00 |
39 481 824,00 |
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 | ||||
ОБ |
287 732 385,21 |
139 357 455,21 |
148 374 930,00 |
|
|
| ||||
1.3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программамв общеобразовательных учреждениях |
2013-2014 |
84 495 694,00 |
37 139 344,00 |
47 356 350,00 |
Количество обучающихся среднего (полного) общего образования |
662 |
711 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ | |
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы), % |
100 |
100 | ||||||||
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
18 703 430,00 |
9 117 230,00 |
9 586 200,00 |
|
|
| ||||
|
ОБ |
|
65 792 264,00 |
28 022 114,00 |
37 770 150,00 |
|
|
|
| |
1.4 |
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
2013-2014 |
14 300 600,00 |
7 003 700,00 |
7 296 900,00 |
Доля наполняемости в классе общеобразовательного учреждения от утвержденного нормативного значения, % |
100 |
100 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ | |
ФБ |
|
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 | ||||||
ОБ |
|
7 631 600,00 |
334 700,00 |
7 296 900,00 | ||||||
1.5 |
Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях. |
2013-2014 |
38 330 126,36 |
16 633 640,00 |
21 696 486,36 |
Количество учреждений, единиц |
9 |
9 |
| |
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
|
38 330 126,36 |
16 633 640,00 |
21 696 486,36 | ||||||
1.6 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ |
2013-2014 |
3 169 200,00 |
6 963 781,00 |
6 181 180,00 |
Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
593 |
540 |
| |
МБ |
|
9 975 761,00 |
5 470 781,00 |
4 504 980,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 | |||
ОБ |
|
3 169 200,00 |
1 493 000,00 |
1 676 200,00 | ||||||
1.7 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ |
2013-2014 |
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
Количество учреждений, единиц |
9 |
9 |
| |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 0,5 |
не менее 0,5 | ||||||||
ВБ |
|
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 | ||||||
|
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
812 430 437,26 |
385 428 571,90 |
427 001 865,36 |
|
|
|
| |
|
МБ |
|
207 097 296,36 |
98 972 041,00 |
108 125 255,36 |
|
|
|
| |
|
ФБ |
|
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 |
|
|
|
| |
|
ОБ |
|
595 900 646,00 |
278 383 826,00 |
317 516 820,00 |
|
|
|
| |
|
ВБ |
|
2 763 494,90 |
1 403 704,90 |
1 359 790,00 |
|
|
|
| |
|
Задача 2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов | ||||||||
2.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
9 682 380,00 |
4 702 480,00 |
4 979 900,00 |
Количество обучающихся детей - инвалидов, чел. |
21 |
14 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279, | |
Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % |
100 |
100 | ||||||||
|
| |||||||||
|
ОБ |
|
9 682 380,00 |
4 702 480,00 |
4 979 900,00 |
|
|
|
| |
2.2 |
Предоставление общедоступного и бесплатного , основного общего образования детям-инвалидам детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
8 714 150,00 |
4 232 240,00 |
4 481 910,00 |
Количество обучающихся детей - инвалидов, чел. |
22 |
25 |
Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, | |
ОБ |
8 714 150,00 |
4 232 240,00 |
4 481 910,00 |
Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), % |
100 |
100 | ||||
2.3 |
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов |
2013-2014 |
968 240,00 |
470 250,00 |
497 990,00 |
Количество обучающихся |
3 |
3 |
Гимназия, СОШ№266, | |
|
|
|
Доля обучающихся детей-инвалидов , успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, % |
100 |
100 | |||||
|
ОБ |
|
968 240,00 |
470 250,00 |
497 990,00 |
|
|
|
| |
|
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
19 364 770,00 |
9 404 970,00 |
9 959 800,00 |
|
|
|
| |
|
ОБ |
|
19 364 770,00 |
9 404 970,00 |
9 959 800,00 |
|
|
|
| |
|
Задача 3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях | ||||||||
3.1 |
Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Домах детского творчества |
2013-2014 |
73 082 437,19 |
38 374 914,83 |
33 940 164,11 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Домах детского творчества |
2224 |
1917 |
МБОУ ДДТ (г. Полярный),
| |
МБ |
72 982 437,19 |
38 274 914,83 |
33 940 164,11 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, % |
22 |
18 | ||||
ОБ |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 | |||||||
3.2 |
Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
2013-2014 |
97 808 670,84 |
46 685 012,20 |
52 468 121,63 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей |
3140 |
3205 |
МАОУ ЦДОД
| |
МБ |
97 706 670,84 |
46 583 012,20 |
52 468 121,63 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, % |
30 |
35 | ||||
ОБ |
102 000,00 |
102 000,00 |
0,00 | |||||||
3.3 |
Предоставление дополнительного образования в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
2013-2014 |
147 499 647,55 |
72 983 024,29 |
74 927 751,26 |
Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах |
2658 |
2645 |
МАОУ ДЮСШ
| |
МБ |
146 531 947,55 |
72 015 324,29 |
74 927 751,26 |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, % |
26 |
26 | ||||
ОБ |
967 700,00 |
967 700,00 |
0,00 | |||||||
3.4 |
Содержание имущества в МБОУ ДОД |
2013-2014 |
26 823 270,00 |
13 005 220,00 |
17 941 905,64 |
Количество учреждений, единиц |
7 |
7 |
| |
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
|
26 823 270,00 |
13 005 220,00 |
17 941 905,64 | ||||||
3.5 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ ДОД |
2013-2014 |
5 949 688,68 |
2 597 491,07 |
2 606 112,00 |
Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
474 |
443 |
| |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
|
5 949 688,68 |
2 597 491,07 |
2 606 112,00 | ||||||
3.6 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ ДОД |
2013-2014 |
35 052 731,69 |
18 863 471,69 |
16 189 260,00 |
Количество учреждений, единиц |
7 |
7 |
| |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 9 |
не менее 9 | ||||||||
ВБ |
|
35 052 731,69 |
18 863 471,69 |
16 189 260,00 | ||||||
|
Всего по задаче 3 в том числе: |
|
390 582 448,72 |
192 509 134,08 |
198 073 314,64 |
|
|
|
| |
|
МБ |
|
354 360 017,03 |
172 475 962,39 |
181 884 054,64 |
271 448 003,39 |
268 985 610,00 |
|
| |
|
ОБ |
|
1 169 700,00 |
1 169 700,00 |
0,00 |
271 448 003,39 |
272 269 324,01 |
|
| |
|
ВБ |
|
35 052 731,69 |
18 863 471,69 |
16 189 260,00 |
0,00 |
3 283 714,01 |
|
| |
|
Задача 4. |
Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях | ||||||||
4.1 |
Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования |
2013-2014 |
14 779 819,68 |
7 023 840,00 |
7 755 979,68 |
Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования, чел. |
409 |
491 |
МАОУ МУК | |
МБ |
14 779 819,68 |
7 023 840,00 |
7 755 979,68 |
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, % |
100 |
100 | ||||
4.2 |
Содержание имущества в МАУО "МУК" |
2013-2014 |
936 580,32 |
587 395,00 |
349 185,32 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
МАОУ МУК | |
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
|
936 580,32 |
587 395,00 |
349 185,32 | ||||||
4.3 |
Предоставление социальных гарантий работникам МАУО "МУК" |
2013-2014 |
193 124,34 |
147 604,34 |
45 520,00 |
Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
26 |
20 |
МАОУ МУК | |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,% |
100 |
100 | ||||||||
МБ |
|
193 124,34 |
147 604,34 |
45 520,00 | ||||||
4.6 |
Предоставление дополнительных платных услуг в МАУО "МУК" |
2013-2014 |
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
Количество учреждений, единиц |
1 |
1 |
МАОУ МУК | |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., % |
не менее 50 |
не менее 50 | ||||||||
ВБ |
|
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 | ||||||
|
Всего по задаче 4 в том числе: |
|
32 880 174,34 |
16 508 839,34 |
16 371 335,00 |
|
|
|
| |
|
МБ |
|
15 909 524,34 |
7 758 839,34 |
8 150 685,00 |
|
|
|
| |
|
ОБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| |
|
ВБ |
|
16 970 650,00 |
8 750 000,00 |
8 220 650,00 |
|
|
|
| |
|
Всего по программе, в том числе: |
|
1 255 257 830,32 |
603 851 515,32 |
651 406 315,00 |
|
|
|
| |
|
МБ |
|
577 366 837,73 |
279 206 842,73 |
298 159 995,00 |
|
|
|
| |
|
ОБ |
|
616 435 116,00 |
288 958 496,00 |
327 476 620,00 |
|
|
|
| |
|
ФБ |
|
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 |
|
|
|
| |
|
ВБ |
|
54 786 876,59 |
29 017 176,59 |
25 769 700,00 |
|
|
|
| |
|
муниципальные работы ( услуги) |
|
1 166 502 309,59 |
563 916 383,91 |
602 585 925,68 |
|
|
|
| |
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
70 213 832,32 |
30 226 255,00 |
39 987 577,32 |
|
|
|
| |
|
иные мероприятия |
|
18 541 688,41 |
9 708 876,41 |
8 832 812,00 |
|
|
|
|
4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей
тактической цели социально-экономического развития,
оценка рисков ее реализации
Реализация Программы позволит обеспечить:
- доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий,
- повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере,
- развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей,
- осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности,
- обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования не менее 75 % обучающимся от общего количества детей в возрасте 5-18 лет.
Описание внешних рисков реализации Программы:
- изменение законодательства в сфере образования,
- миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений),
- изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
- анализ отчетности (оперативный мониторинг), своевременная корректировка распределения денежных средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
- искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений,
- несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципальных заданий по статьям расходов бюджетной классификации .
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями,
- своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. | |
сектора государственного | |||
управления |
2013 год |
2014 год | |
Всего по Программе: |
1 255 257 830,32 |
603 851 515,32 |
651 406 315,00 |
211 Заработная плата |
728 465 430,19 |
347 540 580,19 |
380 924 850,00 |
212 Прочие выплаты |
19 424 215,62 |
10 123 235,62 |
9 300 980,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
218 102 523,10 |
103 063 303,10 |
115 039 220,00 |
221 Услуги связи |
3 016 044,71 |
1 478 124,71 |
1 537 920,00 |
222 Транспортные услуги |
4 424 602,55 |
2 482 112,55 |
1 942 490,00 |
223 Коммунальные услуги |
149 913 467,61 |
69 911 177,61 |
80 002 290,00 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
27 500,00 |
27 500,00 |
0,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
22 529 844,09 |
13 772 909,09 |
8 756 935,00 |
226 Прочие работы, услуги |
39 665 959,27 |
20 994 219,27 |
18 671 740,00 |
290 Прочие расходы |
11 071 626,89 |
5 492 436,89 |
5 579 190,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
22 838 495,16 |
12 070 155,16 |
10 768 340,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
35 778 121,13 |
16 895 761,13 |
18 882 360,00 |
В том числе за счет: |
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
577 366 837,73 |
279 206 842,73 |
298 159 995,00 |
211 Заработная плата |
276 900 382,64 |
133 117 542,64 |
143 782 840,00 |
212 Прочие выплаты |
15 959 373,07 |
8 517 423,07 |
7 441 950,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
82 694 954,62 |
39 272 534,62 |
43 422 420,00 |
221 Услуги связи |
1 773 314,56 |
929 704,56 |
843 610,00 |
222 Транспортные услуги |
2 670 975,52 |
1 439 845,52 |
1 231 130,00 |
223 Коммунальные услуги |
142 233 510,62 |
65 846 950,62 |
76 386 560,00 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
18 996 536,65 |
11 890 991,65 |
7 105 545,00 |
226 Прочие работы, услуги |
15 106 870,34 |
7 388 870,34 |
7 718 000,00 |
290 Прочие расходы |
8 141 052,93 |
3 840 732,93 |
4 300 320,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
24 820,00 |
24 820,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
12 864 546,78 |
6 936 926,78 |
5 927 620,00 |
2. средств Областного бюджета |
616 435 116,00 |
288 958 496,00 |
327 476 620,00 |
211 Заработная плата |
442 436 951,89 |
207 638 651,89 |
234 798 300,00 |
212 Прочие выплаты |
3 427 522,55 |
1 589 112,55 |
1 838 410,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
132 611 482,33 |
61 702 482,33 |
70 909 000,00 |
221 Услуги связи |
965 500,00 |
386 390,00 |
579 110,00 |
222 Транспортные услуги |
1 546 275,78 |
866 635,78 |
679 640,00 |
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
64 554,00 |
64 554,00 |
0,00 |
226 Прочие работы, услуги |
4 780 803,33 |
2 119 473,33 |
2 661 330,00 |
290 Прочие расходы |
1 166 702,33 |
665 212,33 |
501 490,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
18 011 044,09 |
9 378 354,09 |
8 632 690,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
11 424 279,70 |
4 547 629,70 |
6 876 650,00 |
3. федеральный бюджет |
6 669 000,00 |
6 669 000,00 |
0,00 |
211 Заработная плата |
5 122 119,82 |
5 122 119,82 |
0,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
1 546 880,18 |
1 546 880,18 |
0,00 |
4. собственных доходов учреждения |
54 786 876,59 |
29 017 176,59 |
25 769 700,00 |
211 Заработная плата |
4 005 975,84 |
1 662 265,84 |
2 343 710,00 |
212 Прочие выплаты |
37 320,00 |
16 700,00 |
20 620,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
1 249 205,97 |
541 405,97 |
707 800,00 |
221 Услуги связи |
277 230,15 |
162 030,15 |
115 200,00 |
222 Транспортные услуги |
207 351,25 |
175 631,25 |
31 720,00 |
223 Коммунальные услуги |
7 679 956,99 |
4 064 226,99 |
3 615 730,00 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
3 468 753,44 |
1 817 363,44 |
1 651 390,00 |
226 Прочие работы, услуги |
19 778 285,60 |
11 485 875,60 |
8 292 410,00 |
290 Прочие расходы |
1 763 871,63 |
986 491,63 |
777 380,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
4 802 631,07 |
2 666 981,07 |
2 135 650,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
11 489 294,65 |
5 411 204,65 |
6 078 090,00 |